亭湖:加强财务内控机制完善 提升廉政风险防范水平
日前,区住建局主动邀请区结算中心核算小组人员来局进行财务检查和业务指导,区结算中心人员对该局机关和4个独立核算下属事业单位1-6月份财务凭证进行了审核,检查出共性问题3条、个性问题7条,并进行了业务指导。针对存在的问题,该局迅速制定了整改方案,严格落实责任,确保及时整改到位。
为进一步增强廉政风险防范能力,年初,区住建局按照财政部门关于会计集中核算向国库集中支付转轨工作要求,及时召开了财务分管负责人及独立核算事业单位负责人会议,制定了实施方案,配备好人员及设备,认真做好会计核算转轨工作,保证账务核算的准确性,从财务管理上把好廉政风险关口。重点加强局系统内控机制完善工作,进一步规范财务制度,确保不留漏洞;加强财务监督,定期和不定期进行财务自查及互查,并邀请财政、审计部门上门进行检查和业务指导;同时加强对财务人员综合培训,全面提升财务人员的法纪水平、政策水平和业务水平,将全面从严治党工作进一步抓细抓实。