东台市纪委监委第七派驻纪检监察组:开展财务内审,切实增强派驻监督实效
东台市纪委监委第七派驻纪检监察组积极督促驻在部门开展内部财务审计工作,切实加强对驻在部门的效能监察,查找财务管理中存在的突出问题和薄弱环节,预防违纪违法行为发生。
2021年以来,第七派驻纪检监察组连续向各驻在部门发出了3份关于对下属单位开展财务内审的工作提示单,督促市人社局对下属5家单位、市文广旅局对下属5家单位、市自规局对下属5家单位、黄海森林公园管理中心对下属6家单位开展财务内审行动。
由驻在部门牵头组织,抽调政治业务素质好、思想作风硬、业务能力强的工作人员组成专项审计组,对下属单位的财务收支情况开展内部审计。针对内审出来的问题,各单位及时核实、有效整改,有效防范和化解了下属单位在财务方面存在的风险。通过财务内审,驻在部门进一步健全了财务内控制度、规范了财务工作流程、强化了财经纪律和廉洁意识,做到“以审促改、以改夯基”。
派驻组通过抽查下属单位财务账册、调阅财务内审报告,对问题单位有针对性地提出整改意见和解决办法,对有倾向性、苗头性的党员干部及时进行谈话提醒,对违规违纪问题从严从快严肃查处。财务内审工作开展以来,派驻组发现问题11件,问责处理11人,推动建章立制5项。