第八派驻纪检监察组联合市国资委党委对市国发公司进行内部审计
今年4月,第八派驻纪检监察组会同市国资委内审小组对市国有资本运营发展有限公司2019年的经营管理情况进行内审检查。近日完成内审相关工作并形成情况报告。
本次对市国发公司内审检查涉及财务管理、房产出租、资产处置、人事管理、经营管理、规章制度、党建工作等七个方面,共发现29项问题和不足,提出22条整改建议。目前市国发公司已经整改到位25项,剩余4项年底前完成整改。
市国发公司在内审后相继出台了《房产出租管理制度》、《公有住房处置工作实施细则》等27项制度文件。下一步第八派驻纪检监察组将对市国发公司相关制度落实情况进行监督检查,确保整改从文件落到执行,推进市国发公司充分发挥党建引领作用,进一步提升经营管理水平。